你好 安月申報的是的 附加稅不用做
你好老師,假如小規(guī)模納稅人未達起征點時。取得收入是借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 月底得知免征記為借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入-投資收益 這樣記對嗎? 同時附加稅不用計提了嗎?
你好:小微企業(yè)免征所得稅及增值稅銷項稅是不是還是要先計提,借:應收帳款貨:應交稅金一應交增值稅銷項稅,結轉時借:應交稅金一應交增值稅銷項稅貸:營業(yè)外收入,借:所得稅費用貸:應交稅費-應交所得稅結轉時借:應交稅費-應交所得稅貸:營業(yè)外收入,對嗎?謝謝
提問:小規(guī)模納稅人季度沒達到起征點免增值稅是借:應交稅費-增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 45 應交稅費-應交增值稅45?3%=1.35 借:應交稅費-應交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那按季申報假如是10月申報,是到了9月底確認免稅然后9月底結轉那個營業(yè)外收入嗎?
你好 是的 是這么做的
謝謝老師,
不用客氣 工作愉快
你好老師,假如是珠寶店一個月就收入6060元,記為借現(xiàn)金6060 貸主營業(yè)務收入6000 貸應交稅費-應交增值稅60 由于確認免稅記為借應交稅費應交增值稅60 貸營業(yè)外收入-投資收益60 同時產(chǎn)生消費稅及附加計為 借稅金及附加307.5 貸消費稅300 貸城建稅-7.5 老師這樣記對嗎
對的 同學 這個問題都結束了 還在問 還催問 不合適
不好意思老師,主要是問問消費稅是不是那樣記
是的 消費稅做稅金及附加的