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你好老師,假如小規(guī)模納稅人未達起征點時。取得收入是借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 月底得知免征記為借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入-投資收益 這樣記對嗎? 同時附加稅不用計提了嗎?

2021-09-11 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-11 16:32

你好 安月申報的是的 附加稅不用做

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快賬用戶8075 追問 2021-09-11 16:33

那按季申報假如是10月申報,是到了9月底確認免稅然后9月底結轉那個營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-11 16:35

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶8075 追問 2021-09-11 16:39

謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2021-09-11 16:43

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶8075 追問 2021-09-12 08:53

你好老師,假如是珠寶店一個月就收入6060元,記為借現(xiàn)金6060 貸主營業(yè)務收入6000 貸應交稅費-應交增值稅60 由于確認免稅記為借應交稅費應交增值稅60 貸營業(yè)外收入-投資收益60 同時產(chǎn)生消費稅及附加計為 借稅金及附加307.5 貸消費稅300 貸城建稅-7.5 老師這樣記對嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-12 09:58

對的 同學 這個問題都結束了 還在問 還催問 不合適

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快賬用戶8075 追問 2021-09-12 10:31

不好意思老師,主要是問問消費稅是不是那樣記

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齊紅老師 解答 2021-09-12 10:54

是的 消費稅做稅金及附加的

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你好 安月申報的是的 附加稅不用做
2021-09-11
如果是小規(guī)模的話,應該是應交稅費未交增值稅這一個科目就可以了。不用設置銷項和未交。月末是要結轉到營業(yè)外收入的。
2019-07-05
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2024-10-23
您好 增值稅這樣處理正確的 企業(yè)所得稅不需要繳納部分不計提 也不需要結轉
2021-10-09
是的,賬務處理的分錄正確。
2024-01-15
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