同學(xué)你好,可以全額抵扣增值稅;
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到通行費(fèi)電子普票可以抵扣增值稅嗎
老師 一般納稅人收到金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)電子普通發(fā)票,怎么抵扣增值稅
一般納稅人初次購(gòu)入稅控盤(pán)和支付的服務(wù)付,開(kāi)的電子普通發(fā)票可以全額抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人收到的金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票和電子發(fā)票,與收到的專用發(fā)票一樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人 取的買辦公用品的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣?取得代駕服務(wù)電子普通可以抵扣嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是的,可是我申報(bào)時(shí),在表4抵扣表里塡寫(xiě)劉,主表帶不出來(lái)呀
同學(xué)你好 是的,可是我申報(bào)時(shí),在表4抵扣表里塡寫(xiě)劉,主表帶不出來(lái)呀——需要填寫(xiě)附表四,減免稅明細(xì)表,然后帶入主表第23行;