您好,可以全額抵扣增值稅。
第一次購買金稅盤和第一年的服務(wù)費(fèi)可以全額抵減增值稅嗎? 還是只有稅控盤可以,服務(wù)費(fèi)按發(fā)票稅點(diǎn)金額抵扣?
一般納稅人初次購入稅控盤和支付的服務(wù)付,開的電子普通發(fā)票可以全額抵扣增值稅嗎?
你好老師,分支機(jī)構(gòu)購買稅控盤 和 一年的服務(wù)費(fèi) 取得增值稅電子普通發(fā)票,這個都可以抵扣稅款嗎?是全額抵扣嗎?
你好老師, 已辦理匯總納稅的分支機(jī)構(gòu),取得增值稅專用發(fā)票,總公司可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?取得增值稅普通發(fā)票,總公司可以做稅前扣除嗎?購買稅控盤和一年的服務(wù)費(fèi)取得增值稅電子普通發(fā)票,總公司可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人 取的買辦公用品的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣?取得代駕服務(wù)電子普通可以抵扣嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我是一般納稅人,收的普票,能全額抵扣嗎?
可以的,可以全額抵扣增值稅。
您看這個規(guī)定
您好,這個是一個特殊的政策。是全額抵扣增值稅,不是說按照正常的進(jìn)項(xiàng)來抵扣的。
避免不必要的風(fēng)險就退回重開專票 還是全額抵扣,也不用認(rèn)證。
好的,謝謝
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快,