同學(xué)您好,那就是之前是確認的未開票收入是嗎
班主任老師您好,我自己注冊了一個公司,小微企業(yè),平時沒什么業(yè)務(wù)的,上個季度也就是九月份付了物業(yè)費,他們直接給我開了專票,費用被我全部做了費用,我當(dāng)時忘記說開普票,財務(wù)報表也報過了,現(xiàn)在公司不租了,物業(yè)要退幾個月費用給我,要我把發(fā)票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現(xiàn)在要怎么操作呀?
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對方是舊物業(yè)公司,在交接的過程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費,并且已經(jīng)代我們給客戶開了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
老師,我們公司是一般納稅人,然后現(xiàn)在沒在生產(chǎn)經(jīng)營了,老板把廠房這些都租給租戶了,然后每個月都有物業(yè)費這些要分攤,要開給租戶,我們公司該怎么開票比較好?謝謝!
老師好,我們是物業(yè)公司,在收到物業(yè)費時就已經(jīng)交了稅了,繳費時需要開票的人不多。但是有一部分人會隔了好幾個月再要求開票,我可以開票嗎?要注意什么?謝謝!
我們是物業(yè)公司一般納稅人收的水費屬于代收代付沒有 賺差價 一般是不開票的 但是有些業(yè)主會特別要求開票 我們開了以后是不是開發(fā)票的這部分收入就要做主營收入交稅 但是我們水費不是每個月都付給水廠這個如何把收入的稅做減少呢
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債,后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
申報時是算的未開票收入,但是我應(yīng)該要找出原來的憑證里的原始單據(jù),看當(dāng)時是否已開票,如果當(dāng)時未開票,就可以補開票對嗎?
但是如果很多人都這樣做,那我一天到晚不是都在找單子嗎?
那您就需要最好臺賬
開票了的備注發(fā)票號碼
我剛來,前面的會計都沒做。那我現(xiàn)在就要登記詳細了,以后備查,對嗎?
如果本期開的是前期的發(fā)票,那我要做賬嗎?
以前做的未開票收入要沖減,然后再按發(fā)票入賬
老師,之前開票的和未開票的都放在了預(yù)收賬款里,然后根據(jù)時間做的收入
不會有影響吧
預(yù)收開票以后就沖減了是吧
根據(jù)月份,預(yù)收直接轉(zhuǎn)到收入中了
您好,是的,是應(yīng)該這樣的