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被部分沖紅的專票,認(rèn)證時已經(jīng)按全額認(rèn)證了,申報進(jìn)項稅時按什么金額申報

2021-09-10 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-10 15:29

同學(xué)你好 現(xiàn)在不能部分紅沖

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快賬用戶3692 追問 2021-09-10 15:34

開票系統(tǒng)還是允許部分沖紅呀,不能部分沖紅,稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該也不允許開盤才對吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-10 15:40

這個不能的 要全額紅沖然后重新開正確的藍(lán)字發(fā)票

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同學(xué)你好 現(xiàn)在不能部分紅沖
2021-09-10
你好? ?不是的。 沒有認(rèn)證就別去申報。 等著認(rèn)證了在做申報處理。? ?
2021-02-23
您好 不可以的 只要勾選確認(rèn)提交后 就所有的稅額都會體現(xiàn)在增值稅申報表主表進(jìn)項稅額里面 抵減銷項稅額
2024-07-14
你好 應(yīng)該在主表的進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫,這里就不用填寫了 能截圖完整的看一下嗎。
2022-07-08
可以紅沖一部分的。
2022-10-21
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