你好 應(yīng)該在主表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫,這里就不用填寫了 能截圖完整的看一下嗎。
我是銷售方,這個(gè)月開了沖紅上個(gè)月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個(gè)要怎么做分錄
幾個(gè)月前別的單位開給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
你好,請(qǐng)問上個(gè)月開了一張票,稅已經(jīng)報(bào)完了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候按照這個(gè)月銷項(xiàng)減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我方出具紅字信息,對(duì)方紅沖重開,報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,這個(gè)怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng),下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問上個(gè)月紅沖了一份已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)表上顯示有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,這個(gè)申報(bào)時(shí),應(yīng)該怎樣處理?
請(qǐng)問老師,其他權(quán)益工具投資(股權(quán)性投資)處置時(shí)要將持有期間計(jì)入其他綜合收益的金額結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益;那交易性金融資產(chǎn)(股權(quán)性投資)處置時(shí)要將持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)至投資收益么?
工商年報(bào)時(shí),填的社?;鶖?shù)是不是電子稅務(wù)局申報(bào)的那個(gè)基數(shù),公司申報(bào)的基數(shù)是3756,填年報(bào)里填的單位繳費(fèi)基數(shù)就是3756對(duì)嗎,
你好,有網(wǎng)吧會(huì)計(jì)實(shí)操嗎?
1.老師小微企業(yè)滿足什么條件?我們公司是一般納稅人。2.做年審需要單位提供什么?我們是外貿(mào)出口配件公司?
老師,請(qǐng)問一下,這是法人,他自己治病的開的這個(gè)醫(yī)療憑據(jù),可以入公司賬么?
老師做審計(jì)是是一年的業(yè)務(wù)一審嗎?比如22年的 23年的一年一審是嗎?
請(qǐng)問有逾期或呆賬的人可以成為法人嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
非簽訂勞動(dòng)合同的員工臨時(shí)為公司辦事,公司報(bào)銷其差旅費(fèi)。能計(jì)入差旅費(fèi)全部扣除嗎。是我們其他公司的同事,一個(gè)人負(fù)責(zé)好幾個(gè)公司的業(yè)務(wù),勞動(dòng)合同沒簽在我們公司
老師,員工因工傷住院20天,住院期間工資按什么標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放?
老師,開票品名*勞務(wù)*門窗加工費(fèi) 需要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得嗎
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老師您好 已紅沖的發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)重開,是否認(rèn)證重開的發(fā)票就可以了?
你好 別人開負(fù)數(shù)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新開,你認(rèn)證在填寫進(jìn)項(xiàng)里面
老師 分錄怎樣出?
借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款