你好? ?不是的。 沒有認證就別去申報。 等著認證了在做申報處理。? ?
稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認證這張發(fā)票嗎?如果認證了下月增值稅申報的時候不在填寫進項會不會檢驗過不去
這個月有一張專票忘記認證了 已入賬 稅務(wù)局申報時 進項稅額數(shù)按實際認證數(shù)填寫對嗎?轉(zhuǎn)月將漏掉的專票認證上?再在申報對吧?
老師,請問上月認證的增值稅專項發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
不能抵扣的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報表附表二中認證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
那我賬務(wù)上怎么處理?分錄怎么做?
?你好 借費用或者成本? 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款。? 認證后做 :借進項稅貸??? 應交稅費-待認證進項稅
軟件里沒有帶認證進項稅科目 自己添加嗎?
?你好自己加下 。這個是二級科目 別加錯了??
好的 謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價?