你好,同學(xué)。你這個(gè)不一致是 稅法和會(huì)計(jì)口徑差異, 這個(gè)不用賬上調(diào)整,有差異是正常的

請(qǐng)問一般律師(不是合伙人)可以按30%減免費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,那這樣就是實(shí)發(fā)工資和申報(bào)不一致了。70%計(jì)入工資費(fèi)用,那剩余的30%的該記到哪里?分錄如何做?
老師你好,我之前看到蔣飛老師的解答,我想請(qǐng)問一下提成律師辦案費(fèi)30%,律所該如何做賬呢?比如A律師收入50萬(wàn),按照70%提成計(jì)算個(gè)人收入,A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*(1-30%)=24.5萬(wàn)計(jì)算,那這30%的無(wú)票辦案費(fèi)是直接計(jì)提管理費(fèi)用-辦案費(fèi)10.5萬(wàn),還是說(shuō)工資薪金申報(bào)按照50萬(wàn)填收入,然后申報(bào)界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么?
請(qǐng)問一下老師,老板因?yàn)檫^(guò)年了,把1月的工資和過(guò)節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時(shí)都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資,可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒有工資發(fā),3月就申報(bào)沒有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來(lái)做賬申報(bào)啊
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?30元不通過(guò)”應(yīng)交個(gè)人所得稅“這個(gè)科目核算,在工商年報(bào)時(shí)計(jì)算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅核算不能算?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


那做賬是按實(shí)發(fā)來(lái)做,記入費(fèi)用里面,只不過(guò)申報(bào)個(gè)稅時(shí)就按提成70%申報(bào),對(duì)嗎?
是的。對(duì)的,沒問題的哈
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。