你好? ?當(dāng)時(shí)開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候的抬頭和合同一致 就不能修改 除非是開(kāi)具錯(cuò)誤的抬頭 與合同不一致!?
#提問(wèn),老師,跨年的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)能在第二年沖紅嗎?我這有一張去年20年開(kāi)的,現(xiàn)在告知對(duì)方說(shuō)是發(fā)票抬頭變了。要我們重開(kāi)呢,這種咋處理呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是工程公司,我們?nèi)ツ觊_(kāi)了發(fā)票,業(yè)主抵扣了,現(xiàn)在業(yè)主要我們作廢那張發(fā)票,說(shuō)開(kāi)多了,要重新開(kāi)! 現(xiàn)在主要是兩個(gè)事情,一是跨年了,要沖紅;第二是我們的成本也用了 這個(gè)怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方去年給我們開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)公司了,現(xiàn)在要求對(duì)方重新開(kāi)。對(duì)方去年是小規(guī)模,開(kāi)的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對(duì)方說(shuō)只能給我們開(kāi)專票 13%的
老師好!去年房東給我們開(kāi)具的發(fā)票,我們申請(qǐng)補(bǔ)貼提供這張發(fā)票,上級(jí)說(shuō)不行,發(fā)票跨年現(xiàn)在能不能讓他紅沖再重新開(kāi)發(fā)票?這是專票,現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)不能紅沖。我是小白一個(gè),請(qǐng)老師指點(diǎn)一下。
老師好!去年房東給我們開(kāi)具的發(fā)票,我們申請(qǐng)補(bǔ)貼提供這張發(fā)票,上級(jí)說(shuō)不行,發(fā)票跨年現(xiàn)在能不能讓他紅沖再重新開(kāi)發(fā)票?這是專票,現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)不能紅沖。我是小白一個(gè),請(qǐng)老師指點(diǎn)一下。
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
那怎么辦呢?那現(xiàn)在業(yè)主要讓重新開(kāi)呢,但之前的票我們已經(jīng)裝訂了,并且跨年了能沖紅嗎?
發(fā)票抬頭,為什么變了?
業(yè)主那邊變了
現(xiàn)在就是跨年的票先在怎么處理吧,為什么變了我也不清楚
借 應(yīng)收帳款(紅字) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)