你好在轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就可以。
期末留底稅額是在余額表應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅那里查詢對(duì)嗎
上期留底稅額是不應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的明細(xì)科目
增值稅留底退稅應(yīng)掛哪個(gè)明細(xì)科目
這個(gè)年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)科目清零后有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的應(yīng)該是留在應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額哈
根據(jù)開(kāi)票及收到的進(jìn)項(xiàng)票,以及稅務(wù)賬上上期留底稅額,本月需要交增值稅,實(shí)際已無(wú)留底稅額 但是賬上還掛著一個(gè)科目:應(yīng)交增值稅-留底稅額 423 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交增值稅-留底稅額要怎么處理呢?
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過(guò),現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開(kāi)票,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票成本最后沒(méi)交稅,開(kāi)票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎?旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫(xiě)分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I(mǎi)了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?