你好,借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
上期留底稅額是不應交稅費增值稅的明細科目
增值稅留底退稅應掛哪個明細科目
期末留抵的增值稅計入哪個科目明細?具體叫什么
年底應交增值稅的明細科目怎么結轉平掉,所有的明細科目
年底應交增值稅的明細科目怎么結轉平掉,所有的明細科目
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產企業(yè)A是代加工,接受境內B公司委托生產服裝,原材料由B公司提供,A生產好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關原產地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應收賬款無關嗎?應收帳款不是減少了嗎
需不需要掛其他應收款--留底退稅 過渡下
你好,也可以的,過渡一下 沒問題