同學(xué),你好 是普通發(fā)票嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒有1%我這個(gè)要填在哪里
酒店,小規(guī)模納稅人。發(fā)票應(yīng)該是開1%稅率,前臺(tái)上個(gè)月有2張票開的3%稅率,請(qǐng)問下這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào)?
小規(guī)模納稅人。酒店。上個(gè)月有2張發(fā)票1%稅率錯(cuò)開成3%稅率,外地游客不能作廢也不能沖紅。請(qǐng)問老師本季度報(bào)稅怎么操作?
酒店行業(yè),小規(guī)模納稅人,普通發(fā)票應(yīng)該開免稅發(fā)票,但是前臺(tái)開成3%稅率,也聯(lián)系不到客人!怎么辦,怎么處理?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
是的,普通發(fā)票。
同學(xué),你好 最好是收回來(lái),重開 如果不行,可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
就是因?yàn)槭詹换貋?lái),外地游客的,所以問報(bào)稅怎么報(bào)?
同學(xué),你好 可以在增值稅減免附表中填加減免額,換算成減免2%,就變成1%申報(bào)增值稅了。
我不是問怎么變成1%,是開票系統(tǒng)的和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣啊
同學(xué),你好 你申報(bào)的數(shù)字,按照開票軟件的數(shù)字填