你好,這個的話不能抵扣是不礙事的。
2024年年末暫估20萬成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬,已經(jīng)交了1萬塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對方公司的設(shè)備,但是對方的這臺設(shè)備采購的時候沒有發(fā)票,這樣我們的租賃費能稅前抵扣么?
老師,麻煩問下,有一張進項票未認證,但在認證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開進來的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對方給我們轉(zhuǎn)了費用,這筆費用我們沒有報關(guān)的,那這筆費用需要做收入還是營業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷售了一批貨物200萬元已開票,對應(yīng)的進項未開票支付了50萬元,銷售的貨物是確認收入做主營業(yè)務(wù)收入,那這未開票的五十萬成本是入主營業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬。只是對方?jīng)]有開票給我們。還是做暫估,摘要寫暫估成本掛主營業(yè)務(wù)成本五十萬,
老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購買的報刊可以開專票來抵扣增值稅嗎?
老師好,問一下固定資產(chǎn)以殘值價格進行報廢處置,但沒有和對方簽合同,對方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計稅金額是按含稅還是未含稅
主營業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方
可以當普票用對吧
對不抵扣就行了這個。