你好,你的意思是他只申報一家,其他的不申報?是的話,那你就申報有社保的那個企業(yè)的,其他的不要管了
請問我公司要招聘一個工程人員,但他是有在另一家公司工作的,也有在那家公司交社保,我們以發(fā)工資的形式發(fā)工資給他,正常交個稅,但因為社保在同一個城市已經(jīng)交了,我公司是無法交的,那社保局會說我們沒交社保嗎?這種可不可以?
請問老板手上有兩家公司,這兩家公司都有在任職,可以發(fā)兩份工資嗎 ,只在一家交了社保,另一家公司也是正常申報工資的形式嗎?
請問老師,單位只交法人一個人的社保,他在公司工資4800一個月,另交社保,怎么做分錄
請問老師,老板想在一家公司交社保,另外一家公司發(fā)工資,那交社保的這家公司我要給他做工資嗎?做的工資是社保的個人部分和單位部分的總和還是只是個人的那部分。
老師,有幾個員工在一家公司只繳納了社保,另一家公司發(fā)工資,這家交社保的公司怎么申報工資呢
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
另一家公司沒交社保,工資個稅怎么處理?可以叫另一家公司不申報工資薪金嘛
按工資薪金或者是勞務報酬,你得問一下對方。如果人家不申報,他沒法抵扣所得稅,他同意就行。