你好; 你們實際沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生的? 你們 要與你 平常報的是一樣的。 取數(shù) 也是一個道理。 你要平下 對應(yīng)的科目才行。 不然你 注銷不了。 比如往來科目。 資產(chǎn)科目這些 都要是0
老師,我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤表中只有管理費用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負債表是零申報,現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個月沒有業(yè)務(wù)收入,去稅務(wù)局報道和零申報前2個季度的各項稅,這個月申報7至9月份時,是財務(wù)報表和各項稅都是零申報嗎?
7月份注銷一家全資子公司,虧損的,初始50萬購買時高于子公司凈資產(chǎn)10萬買的,母公司賬務(wù)處理抵消了資本公積10萬,長投40萬,注銷時剩余資金25萬全部打入母公司,虧損25萬,現(xiàn)在9月底做合并財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不上,母子公司之間無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),我是將利潤表簡單想加,由于子公司資產(chǎn)負債表都為0,資產(chǎn)負債表就不需要想加,后發(fā)現(xiàn)兩表勾稽關(guān)系對不上,不清楚那一步有問題,煩請老師解答,謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人這兩天注銷公司現(xiàn)在申報7-9月的財務(wù)報表,和平時的編制報表有區(qū)別嗎?是不是負債類有些科目要編制成0,資產(chǎn)合理都要0?
@小胡涂老師 你好。關(guān)于公司的財務(wù)報表是按月編制還是按季度編制還是按年編制,網(wǎng)上的回答五花八門。我想問一下,這是不是兩條線,一條是稅務(wù)部門要求的報稅時上傳財務(wù)報表,另外就是會計法規(guī)定的企業(yè)應(yīng)當按照什么期限編制財務(wù)報表。 是不是這樣的:財政部門根據(jù)會計法要求:企業(yè)財務(wù)報表必須每個月編制,就算是沒有部門查,也得編制。稅務(wù)部門只區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人要求按月還是按季上傳財務(wù)報表。 總結(jié)一句話:所有大小企業(yè)都應(yīng)當按月編制財務(wù)報表,是嗎?
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續(xù),這邊我想問下賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我收到對方的資產(chǎn)是不是借:相關(guān)資產(chǎn)明細 貸:負債 營業(yè)外收入(支付對價小于對方公允價值),這個做完以后是不是還要編合并報表呀?我們用的是金蝶財務(wù)軟件,是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎,還是需要手工編制?因為現(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報表,請問是不是就是合并報表
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么