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老師,匯算清繳前工資實發(fā)數(shù)和賬載不一致,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊。另外一個,20年做的售后預(yù)提了100萬的銷售費(fèi)用貸預(yù)計負(fù)債,匯算請假怎么處理啊

2021-09-08 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-08 12:06

?你好? 填寫 納稅調(diào)整報。? ?有一個職工薪酬納稅調(diào)整表里面。 據(jù)實填寫金額。? 后面會調(diào)增或者調(diào)減的;? ?你實際沒有發(fā)生這個100萬要調(diào)增 處理的??

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快賬用戶4464 追問 2021-09-08 12:06

老師,工資的和這個銷售費(fèi)用預(yù)提的怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:09

你好 ;? ? ?掛賬上 。? 你 去看看為什么不一致 工資 ; 預(yù)提的費(fèi)用掛著。 等著你實際發(fā)生了 在做調(diào)減

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?你好? 填寫 納稅調(diào)整報。? ?有一個職工薪酬納稅調(diào)整表里面。 據(jù)實填寫金額。? 后面會調(diào)增或者調(diào)減的;? ?你實際沒有發(fā)生這個100萬要調(diào)增 處理的??
2021-09-08
你好 正常做賬??,匯算清繳時納稅調(diào)整交所得稅?
2021-09-08
你好,這個只看最終有沒有補(bǔ)稅或者退稅? 你這個計提的4萬工資本身是有發(fā)生還是沒發(fā)生?就是說這件事情是真的還是假的?
2025-04-18
同學(xué)你好,一般情況下,借:預(yù)提費(fèi)用,銷售費(fèi)用-廣告費(fèi),正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:銀行存款等科目。同時,借:以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(銷售費(fèi)用)正數(shù)。
2021-04-12
您好,是的,您的理解非常正確。賬務(wù)處理,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(20*企業(yè)所得稅稅率)
2020-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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