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老師:請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會(huì)計(jì)做了原材料的預(yù)估,就有519155.75元,計(jì)提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個(gè)肯定是沒(méi)有材料票可以沖掉預(yù)估的,另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個(gè)若做匯算調(diào)增,是放在哪里,人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬(wàn),而這里并沒(méi)有發(fā)放47萬(wàn)多就要稅法53萬(wàn),調(diào)增47萬(wàn)??另外這個(gè)預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表?如果調(diào)了,我的賬還去調(diào)整嗎?按理匯算調(diào)表不調(diào)賬,但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎?

2023-04-09 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-09 10:25

您好,沒(méi)有發(fā)放的工資47要調(diào)增的,這個(gè)材料預(yù)估沒(méi)有計(jì)入成本費(fèi)用啊,沒(méi)有影響利潤(rùn)的話不用納稅調(diào)增。賬上只有補(bǔ)交所得稅的賬務(wù) 1、借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 但是有個(gè)應(yīng)付工資 這樣調(diào)回來(lái) 借::應(yīng)付工資47 貸:以前年度損益調(diào)整 47

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快賬用戶3353 追問(wèn) 2023-04-09 10:30

之所以暫估材料款就是為了做材料成本,增加當(dāng)時(shí)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?我是想問(wèn)老師,這個(gè)在匯算 時(shí)填哪個(gè)表哪類??總的這個(gè)工資和材料都要匯算時(shí)調(diào)增,交企業(yè)所得稅吧,再做你說(shuō)的那筆賬務(wù)處理。

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:32

您好,是的,填 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000),那您那個(gè)暫估應(yīng)付也要有分錄沖回。?借::應(yīng)付賬款暫估519155.75 貸:以前年度損益調(diào)整 519155.75

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快賬用戶3353 追問(wèn) 2023-04-09 10:52

老師,可以幫我看看是不是這么計(jì)算的,另外匯算時(shí)其他廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)引起的調(diào)整也是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?另外材料調(diào)整金額我放到調(diào)整表哪一項(xiàng)?

老師,可以幫我看看是不是這么計(jì)算的,另外匯算時(shí)其他廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)引起的調(diào)整也是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?另外材料調(diào)整金額我放到調(diào)整表哪一項(xiàng)?
老師,可以幫我看看是不是這么計(jì)算的,另外匯算時(shí)其他廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)引起的調(diào)整也是計(jì)入以前年度損益調(diào)整?另外材料調(diào)整金額我放到調(diào)整表哪一項(xiàng)?
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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:58

您好,廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)賬上不用處理的。您只在繳所得稅時(shí)有分錄。 圖1分錄寫得真好,材料調(diào)整金額 寫在13行? 一視同銷售成本(本來(lái)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了)

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快賬用戶3353 追問(wèn) 2023-04-09 11:06

老師,視同銷售成本是A105010,我這表里都是默認(rèn)灰色的,意思我還要在主表中添加A105010?另外那個(gè)工資的調(diào)整就直接填職工薪酬納稅調(diào)整表吧,賬上100萬(wàn),我填稅收就減掉47萬(wàn),填53萬(wàn)了?我明白了廣宣和三項(xiàng)業(yè)務(wù)招待不是差錯(cuò),是稅法的調(diào)整,所以不調(diào)賬。。但這幾個(gè)所引起的需要再交的所得稅,賬務(wù)處理跟這個(gè)工資和材料一樣嗎?要補(bǔ)交的所得稅也是要計(jì)入到以前年度損益調(diào)整,還是可以直接現(xiàn)在計(jì)到所得稅費(fèi)用中?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:10

您好,不好意思,剛才沒(méi)注意。再填A(yù)105010麻煩,嫌麻煩填 在27? 行十四 與取得收入無(wú)關(guān)支出(反正調(diào)增,稅務(wù)歡迎的) 后面那年三費(fèi)是的,只有所得稅交時(shí)有分錄。還是用以前年度損益好,這是去年的所得稅,不影響今年的凈利潤(rùn)了

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快賬用戶3353 追問(wèn) 2023-04-09 11:17

明白了,謝謝老師。。

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:21

?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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