可以的,出一個(gè)委托書(shū)就行。
我公司是建設(shè)單位付給供應(yīng)商一筆款,發(fā)票開(kāi)的是建設(shè)單位發(fā)票,給我公司合作的施工單位,這筆錢(qián)能不能從施工單位中扣除這筆款,稅務(wù)方面認(rèn)嗎?
我們建筑單位掛靠的其他建筑單位,現(xiàn)有有部分工程款已經(jīng)到掛靠單位,我們單位可不可以開(kāi)工程款的票給掛靠單位?
老師好!我們是施工單位,已于2019年向建設(shè)單位開(kāi)具了200萬(wàn)的工程款發(fā)票已收款并結(jié)帳,2021年1月建設(shè)單位給 我們施工單位發(fā)過(guò)來(lái)一張工程結(jié)算審查表工程款審定金額人180萬(wàn),也就是建設(shè)單位多付了20萬(wàn)元,要求我們返還,請(qǐng)問(wèn)老師 ,我們應(yīng)該怎么辦?
建設(shè)單位給我們施工單位付款,建設(shè)單位暫時(shí)沒(méi)有錢(qián),可以讓其他公司代付給我們工程款嗎,
老師,你好!我們公司是施工單位,由于建設(shè)單位資金緊張,沒(méi)有及時(shí)把工資款打到民工專(zhuān)戶(hù)。我們自行打款給建設(shè)單位,讓建設(shè)單位打款到專(zhuān)戶(hù)發(fā)工資,那這樣一進(jìn)一出憑證怎么做呢?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開(kāi)清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購(gòu)個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問(wèn)一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫(xiě)的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷(xiāo)售沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒(méi)有收入,成本只有折舊和攤銷(xiāo),5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶(hù),很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢(qián)),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?