您好 您說的是企業(yè)所得稅前扣除限額 題目上是增值稅
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師,接待費(fèi)是按全年主營業(yè)務(wù)收入的5‰嗎,按全年接待費(fèi)累計(jì)的60%,兩者按最低數(shù)抵扣,為什么這樣算呢?互相牽制的,接待費(fèi)和福利費(fèi)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣嗎
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按照60%和營業(yè)收入的千分之五兩者取低抵扣嗎?這里怎么全部都抵扣了。還有的同學(xué)說不能抵扣呢?
關(guān)于招待費(fèi)用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師,請教一個(gè)問題:業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)按入賬的60%或者銷售的千分之五來選取低的稅前抵扣,那我想在匯算清繳時(shí)盡量不調(diào)整,有什么辦法嗎?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
經(jīng)濟(jì)法里面交際應(yīng)酬是不可以抵扣的?以哪個(gè)為準(zhǔn)?
您學(xué)的會計(jì)還是經(jīng)濟(jì)法?
我在這個(gè)上面看到業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣增值稅,最后一張圖,經(jīng)濟(jì)法書上說外購的用于交際應(yīng)酬,不可以抵扣增值稅,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
用于個(gè)人交際應(yīng)酬 不可以抵扣 您截圖做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 后面確認(rèn)了銷項(xiàng) 最終還是沒有抵扣的