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老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按照60%和營業(yè)收入的千分之五兩者取低抵扣嗎?這里怎么全部都抵扣了。還有的同學(xué)說不能抵扣呢?

老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按照60%和營業(yè)收入的千分之五兩者取低抵扣嗎?這里怎么全部都抵扣了。還有的同學(xué)說不能抵扣呢?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按照60%和營業(yè)收入的千分之五兩者取低抵扣嗎?這里怎么全部都抵扣了。還有的同學(xué)說不能抵扣呢?
2021-09-08 07:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 07:09

您好 您說的是企業(yè)所得稅前扣除限額 題目上是增值稅

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快賬用戶7740 追問 2021-09-08 07:38

經(jīng)濟(jì)法里面交際應(yīng)酬是不可以抵扣的?以哪個(gè)為準(zhǔn)?

經(jīng)濟(jì)法里面交際應(yīng)酬是不可以抵扣的?以哪個(gè)為準(zhǔn)?
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齊紅老師 解答 2021-09-08 07:44

您學(xué)的會計(jì)還是經(jīng)濟(jì)法?

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快賬用戶7740 追問 2021-09-08 07:58

我在這個(gè)上面看到業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣增值稅,最后一張圖,經(jīng)濟(jì)法書上說外購的用于交際應(yīng)酬,不可以抵扣增值稅,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?

我在這個(gè)上面看到業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣增值稅,最后一張圖,經(jīng)濟(jì)法書上說外購的用于交際應(yīng)酬,不可以抵扣增值稅,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
我在這個(gè)上面看到業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣增值稅,最后一張圖,經(jīng)濟(jì)法書上說外購的用于交際應(yīng)酬,不可以抵扣增值稅,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
我在這個(gè)上面看到業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣增值稅,最后一張圖,經(jīng)濟(jì)法書上說外購的用于交際應(yīng)酬,不可以抵扣增值稅,以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
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齊紅老師 解答 2021-09-08 08:06

用于個(gè)人交際應(yīng)酬 不可以抵扣 您截圖做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 后面確認(rèn)了銷項(xiàng) 最終還是沒有抵扣的

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您好 您說的是企業(yè)所得稅前扣除限額 題目上是增值稅
2021-09-08
同學(xué)你好 哪個(gè)低用哪個(gè)哦
2020-11-25
您好,招待費(fèi)入賬就需要調(diào)整的。
2024-01-04
同學(xué),你好,開辦費(fèi)期間的是可以全額扣減的。
2020-12-29
你好!季度的時(shí)候是全額抵扣,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2024-06-22
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