這個費用一定適合你企業(yè)正常的經(jīng)營,相關的比方說銷售人員的工資,相關的配送費用,以及請客的招待費用。
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
各位老師,請問下,如果公司暫估了材料費用入賬,沖銷可能有點困難,現(xiàn)在公司還能有什么費用是可以用來增加費用或者成本的途徑嗎?或者說可以增加哪些合理費用來沖銷?因為公司總體來說就是收入多,成本少,但利潤又不想做得太高,想讓你們幫忙提供一些專業(yè)的意見,謝謝!
銷售建筑材料公司(個獨企業(yè)),有哪些可以做費用?。‖F(xiàn)在利潤太高,老板說要合理避稅,我不知道這么怎么操作
你好老師我們公司是做不干膠材料,離型膜這些材料的,老板有3家公司,A公司老板絕對控股,BC家公司也是直接管理但法人不是老板本人,各自獨立,A公司庫存會銷售給B公司,B公司在把材料賣給另外一家客戶,C公司是小規(guī)模也是做同樣產(chǎn)品的,1.后面A公司叫C公司開普票過來,這樣可以?開經(jīng)營范圍以內(nèi)的.2.公司的現(xiàn)金流很多這個應該怎么處理好些3.成本材料進項很多,庫存也有,收入有1600多萬,企業(yè)所得稅利潤大,成本發(fā)票少怎么處理比較好4.公司因為材料成本有,但是費用成本缺乏,因為公司有一些材料包裝盒子和膠管,拉型膜這些東西可否做公司的費用支出呢?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
房租費,汽車租賃費都可以嗎?
都是可以的,都是可以的。