同學你好 你還沒報稅吧 報稅的時候可以填寫 2.之前勾選了填寫了申報表現(xiàn)在自動出現(xiàn)
請問現(xiàn)在8月份余額表上應交稅費-進項稅額本期發(fā)生額借貸方全部都沒有填,但是期初余額表上有13萬多的進項,請問1,為啥9月份還沒填?2,期初的13萬多的進項可以去認證抵扣嗎
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M項稅額還會有余額。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結(jié)算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結(jié)算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務費,進出對不起來。
房屋租賃稅率是11%還是9%
老師請問公司欠的材料款被法院執(zhí)行扣款,利息,受理費,執(zhí)行費計入什么科目
物流倉儲費計入什么科目?
老師 關(guān)聯(lián)方的買賣合同需要繳納印花稅嗎
老師,停車場收入要按5%交稅嗎
老師,你好!請問小企業(yè)會計準則下,補繳的24年的企業(yè)所得稅計入到利潤分配—未分配利潤里,那去年年報要調(diào)整嗎?24年四季度財報要調(diào)整不?
老師,營業(yè)執(zhí)照辦了,目前不用,不做稅務登記行嗎,
老師,我們有一筆出口業(yè)務沒有報關(guān),款打到私戶了,但客戶現(xiàn)在把這個貨退回來了,因為出口沒有報關(guān),所以進口要繳稅,海關(guān)到時開的是進口增值稅和關(guān)稅是一起開的嗎?這個我們下個月能正常勾選抵扣嗎?
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還沒報稅,請問什么時候之前報稅,是15號之前嗎
嗯 一般都是15號之前申報的