可以先填上不抵扣。
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤(pán)費(fèi),一直沒(méi)抵扣,現(xiàn)在可以補(bǔ)抵嗎? 增值稅納稅申報(bào)表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),本期發(fā)生額寫(xiě)280元后,需要在主表中哪一行填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
1.請(qǐng)問(wèn)今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒(méi)有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有在附表四稅額抵減情況表中填寫(xiě),那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師,我們交的稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元,當(dāng)期沒(méi)有收入,在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),要不要在附表填上這280元?還是不填,等后期有收入需要抵扣時(shí)再填?
老師您好當(dāng)月報(bào)稅我填寫(xiě)了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應(yīng)納稅抵減額我沒(méi)有填我可以下月報(bào)稅時(shí)將這個(gè)280元補(bǔ)填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
10月份交了稅控維護(hù)費(fèi)280,一直沒(méi)有抵扣,因?yàn)樯陥?bào)表還有留抵二十幾萬(wàn),想問(wèn)下這個(gè)280抵減的期限有規(guī)定嗎?可不可以因?yàn)橛辛舻?,所以一直放在?yīng)抵減稅額這一欄,等到需要繳稅的時(shí)候再當(dāng)期實(shí)際抵減 另外,當(dāng)期實(shí)際抵減的時(shí)候需要怎么在申報(bào)的時(shí)候操作呢?
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫(xiě)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢(qián)個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷(xiāo)還是次月攤銷(xiāo)
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車(chē)輛發(fā)生的洗車(chē)費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷(xiāo)暫估的成本?
等以后需要抵扣的時(shí)候再抵扣。