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10月份交了稅控維護(hù)費(fèi)280,一直沒有抵扣,因?yàn)樯陥蟊磉€有留抵二十幾萬,想問下這個280抵減的期限有規(guī)定嗎?可不可以因?yàn)橛辛舻?,所以一直放在?yīng)抵減稅額這一欄,等到需要繳稅的時候再當(dāng)期實(shí)際抵減 另外,當(dāng)期實(shí)際抵減的時候需要怎么在申報的時候操作呢?

2023-01-12 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 17:46

你好,沒有時間規(guī)定的,一直都可以抵扣。你需要抵扣的時候再申報就可以的,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。

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你好,沒有時間規(guī)定的,一直都可以抵扣。你需要抵扣的時候再申報就可以的,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-01-12
同學(xué)你好!這個可以自由選擇的? ?不影響哈
2020-11-12
你好,附表四和優(yōu)惠明顯表都要聽時間抵減額,而且需要交增值稅時才可以填實(shí)際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
您好,賬務(wù)處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2020-11-06
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應(yīng)商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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