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老師好,有一筆分錄寫錯了,當時入的固定資產,現在把它轉為委托加工物資,應該怎么做分錄。前面的分錄借固定資產,貸應付賬款

2021-09-06 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-06 10:37

借 委托加工物資 借 固定資產(紅字)?

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快賬用戶8754 追問 2021-09-06 10:41

固定資產是寫負數嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 10:44

借方紅字? 也就是借方負數?

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借 委托加工物資 借 固定資產(紅字)?
2021-09-06
你好,可以這么做的,如果有折舊,需要紅沖折舊。
2021-08-27
那你當時是怎么做的嗎?計入了什么 貸方就沖什么
2020-09-23
對的
借:固定資產 貸:應付賬款
2023-02-01
借固定資產 借管理費用負數。
2021-08-27
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