你好,不是,購銷雙方都要繳納
老師您好,代賬公司做賬,交的印花稅只用的營業(yè)收入*0.0003,我收到的進項發(fā)票金額不用算印花稅嗎? 我記得學(xué)的是合同雙方都貼花的
老師好,之前我公司申報印花稅都是按開票金額來報的,上月有開收據(jù)的收入,用一并申報印花稅嗎?未開票收入也入賬了。
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務(wù)收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
老師,我們公司是做廣告服務(wù)的,從其他站點租入廣告位,然后再租給需要打廣告的人,這個簽的合同需要交印花稅嗎,我記得好像在學(xué)堂看到過說這個屬于代理服務(wù)好像不用交印花稅的吧
老師您好,購銷合同印花稅,去年我們一直按著營業(yè)收入,開發(fā)票的額度和進貨的額度雙向都交了,后期合同統(tǒng)計一下以后一起補繳了合同金額的印花稅,跨年了,在22年繳的21年的印花稅也還享受了減免,這樣查賬能行嗎?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的???
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因為有些問題沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進貨明細和出口明細申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請教個問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
會計憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級財管中每股收益分析法是什么
每股收益分析法是什么
老師,只銷售方繳納嗎?
不是的,購銷雙方都要繳納印花稅