您好,我一般是用A4紙打,就是A4紙的一半,這個(gè)沒(méi)有要求
規(guī)范電子會(huì)計(jì)憑證報(bào)銷里有一條如下,請(qǐng)問(wèn)怎么理解?怎么操作呢?條文是:使用的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確、完整、有效接收和讀取電子會(huì)計(jì)憑證及其元數(shù)據(jù),能夠按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度完成會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),能夠按照國(guó)家檔案行政管理部門規(guī)定格式輸出電子會(huì)計(jì)憑證及其元數(shù)據(jù),設(shè)定了經(jīng)辦、審核、審批等必要的審簽程序,且能有效防止電子會(huì)計(jì)憑證重復(fù)入賬。
我公司和個(gè)人A簽了個(gè)合同,用于使用A的注冊(cè)資格證書(shū)。A是不開(kāi)發(fā)票的,我公司直接付款,約定的是稅后價(jià)格,如果有稅費(fèi)由我公司承擔(dān)。這種情況下需要幫A交稅嗎?如果交,稅率是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)以前會(huì)計(jì)記賬憑證上寫的 摘要:應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款科目合并 借:應(yīng)收賬款5000 貸:預(yù)付賬款:5000 請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)科目可以合并嗎?一般在什么情況下使用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下計(jì)算抵扣?什么情況下憑票抵扣? 這兩者分別又有什么區(qū)別?這個(gè)是有法規(guī)要求的嗎?如果選錯(cuò)了抵扣方式會(huì)影響稅務(wù)稽查嗎? 會(huì)影響財(cái)務(wù)入賬嗎?具體是怎么影響呢?麻煩老師詳細(xì)幫忙解釋下
1. 下列選項(xiàng)中不屬于新收入準(zhǔn)則處理原則的是( )。 (本題10分) A.執(zhí)行新準(zhǔn)則后,財(cái)務(wù)在選擇具體的收入確認(rèn)方法時(shí),同樣首先要符合新準(zhǔn)則的規(guī)定,并使用“五步法”的步驟對(duì)合同收入進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量 B.在存在重大會(huì)計(jì)判斷的情況下,一定要選擇收入確認(rèn)更為可控和謹(jǐn)慎的方法 C.在確認(rèn)和計(jì)量存在較大困難的情況下,可以按照準(zhǔn)則隨意處理 D.在確認(rèn)和計(jì)量存在較大困難的情況下,利用準(zhǔn)則給予的兜底條款盡可能謹(jǐn)慎地進(jìn)行處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?