你好,可以的額,沒問題的,學員
老師,我們19年買了一項固定資產(chǎn),一直都是分期支付,但是這項固定資產(chǎn)19年已使用,發(fā)票是2020年8月開具,該項固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計提折舊,現(xiàn)在入賬的話,19年的折舊怎么計提呢,分錄怎么寫呢
現(xiàn)在公司年審,之前做賬會計固定資產(chǎn)這塊,設(shè)備219年底我們這邊公司叫了貨車去拉,支付了運費當月收到發(fā)票,但是因為疫情,2020年3月設(shè)備才到廠,所以他當時做的折舊是從4月開始做的,設(shè)備原值+運費。但是運費2019年底就入固定資產(chǎn)了。4月開始折舊,這樣做對么。
請問,我們19年初購入的一套設(shè)備,入了固定資產(chǎn),也正常計提了折舊,但是沒有抵扣進項,現(xiàn)在才開發(fā)票。請問應(yīng)該怎么入賬?
就是多年前購入的一臺固定資產(chǎn)設(shè)備 支付了款項但是沒有發(fā)票 當時是以固定資產(chǎn)入賬也計提了折舊 現(xiàn)在想按殘值處置出去 能開發(fā)票嗎?
在開發(fā)階段購入設(shè)備,我想做研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是: 購入時 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時 借研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入 貸累計折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉(zhuǎn)到研發(fā)支出嗎?還是說直接在研發(fā)支出后面用設(shè)備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務(wù)所的責任
購入的時候是沒有發(fā)票的哦 那我計提的折舊能稅前扣除嗎?
購入的時候是沒有發(fā)票的,計提的折舊能稅前扣除