同學(xué)您好,您這就相當(dāng)于是委托加工的,石頭回來您可以不用做賬務(wù)處理的,您只做加工的成本和收入
老師早上好!我們公司有一個項(xiàng)目(該項(xiàng)目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項(xiàng)目需要,現(xiàn)由甲方負(fù)責(zé)辦理土地審批由這個項(xiàng)目使用,我們出資金并進(jìn)行成本核算)合作經(jīng)營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務(wù)處理嗎?會計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨(dú)與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點(diǎn)朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
我公司是收石頭回來,用石頭作原材料打出石子石粉銷售的?,F(xiàn)在別人給我公司錢讓我公司幫忙處理石頭,此批石頭我公司不用付款,還能收回5000元,請問這個收入如何做會計(jì)分錄?同時收回來的石頭作為庫存,下次生產(chǎn)會作為原材料生產(chǎn),那么這個會計(jì)分錄怎么做?
我公司是收石頭回來,用石頭作原材料打出石子石粉銷售的。現(xiàn)在別人給我公司錢讓我公司幫忙處理石頭,此批石頭我公司不用付款,還能收回5000元,暫時這5000元還沒有收回來,需要做掛賬,請問這個收入如何做會計(jì)分錄?
大額賺錢,要第二天才能到嗎?公戶
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度增值稅申報(bào)表報(bào)錯,導(dǎo)致增值稅多交,請問稅局退稅的話,我們收到稅局退的稅款,要怎么做賬?
公司購買的市場攤位費(fèi),是做平攤嗎?
未簽訂合同的商品采購,只有發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎
老師好,我公司銷售給一家企業(yè)貨物,已全部開票,近期收到退貨,但這家公司已經(jīng)注銷了。我司應(yīng)如何處理。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)無法開具紅字發(fā)票了。
公司備案了實(shí)繳,還沒繳。轉(zhuǎn)讓后這個實(shí)繳是前法人支付還是新法人
加計(jì)扣除抵減所得稅需要做分錄嗎
老師5月份員工申報(bào)工資,6月1號已離職,個稅系統(tǒng)已非正常離職了,,在6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)工資還有績效獎金收入沒有申報(bào),這樣6月份要怎么來處理這個獎金呢
@郭老師,我申報(bào)個人所得稅的時候填寫這個人的工資為什么出現(xiàn)這個提示???是什么原因?
你好老師,去年暫估了成本60萬,今年票也沒有收到,可以直接把去年的暫估成本沖掉,做相反的會計(jì)分錄嗎?
你誤會了,不是委托加工,石頭最后是作為原材料生產(chǎn)成品,售出成品的收入是歸我公司的收入,不是賺取加工費(fèi)
這樣的話,也就是您的石頭不花錢買,然后加工好還是您自己的收入,等于就是兩筆收入,
對,就是這個意思
那這樣的話,您收5000的時候確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,然后加工的支出正常計(jì)入加工的成本里面,銷售了正常確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里的成本就每月材料成本
收石頭的會計(jì)分錄 借:原材料 貸:營業(yè)外收入 收5000元處理費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 是這樣做會計(jì)分錄嗎?
這樣的話也可以,那以后的就和您原來一樣的了
是,就是不知道這部分怎么處理,之后石頭作為原材料的,那部分我知道怎么處理
謝謝你的解答
不客氣,這是我們的職責(zé)所在