您好: 會(huì)計(jì)處理如下: 借:原材料 5000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 5000
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
我公司是收石頭回來(lái),用石頭作原材料打出石子石粉銷售的?,F(xiàn)在別人給我公司錢讓我公司幫忙處理石頭,此批石頭我公司不用付款,還能收回5000元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入如何做會(huì)計(jì)分錄?同時(shí)收回來(lái)的石頭作為庫(kù)存,下次生產(chǎn)會(huì)作為原材料生產(chǎn),那么這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我公司是收石頭回來(lái),用石頭作原材料打出石子石粉銷售的。現(xiàn)在別人給我公司錢讓我公司幫忙處理石頭,此批石頭我公司不用付款,還能收回5000元,暫時(shí)這5000元還沒(méi)有收回來(lái),需要做掛賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,老板去年公司開(kāi)了十幾二十萬(wàn)服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開(kāi)了張十多萬(wàn)的發(fā)票普票,對(duì)方今天說(shuō)讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營(yíng)范圍僅限于銷售,可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物,收到的貨款包含了國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用,但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口,說(shuō)收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100,報(bào)關(guān)單上金額是900美元,按哪個(gè)金額計(jì)收入,100美元怎么入賬?
這個(gè)算出來(lái)的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用,求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72?老師,我哪里理解有問(wèn)題?
小微企業(yè),簡(jiǎn)易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過(guò)橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)
但是這個(gè)收入沒(méi)有收回來(lái),需要掛數(shù),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好: 您描述的過(guò)于簡(jiǎn)單,我無(wú)法準(zhǔn)確判斷具體業(yè)務(wù),如果基本確定能收到該款項(xiàng)的,記應(yīng)收賬款
此批石頭我公司不用付款,還能收回5000元,這5000元作為處理費(fèi),暫時(shí)這5000元還沒(méi)有收回來(lái),需要做掛賬,請(qǐng)問(wèn)此批收回來(lái)的石頭如何做會(huì)計(jì)分錄?收來(lái)的5000元處理費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄?一共兩點(diǎn),請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝
收石頭的會(huì)計(jì)分錄 借:原材料 貸:營(yíng)業(yè)外收入 收5000元處理費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 是這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎?
石頭最后是作為原材料生產(chǎn)成品,售出成品的收入是歸我公司的收入,不是賺取加工費(fèi)
您好: 我不知道這5000元是什么性質(zhì),不好確定具體是記入到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目。大概思路是這樣,您根據(jù)實(shí)際情況,記入恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目就可以了
好的,謝謝解答
您好: 不客氣,希望對(duì)您有所幫助