你好,沒有招待費也是可以的,香煙計入福利費也可以,可以是買煙作為過節(jié)禮品送給員工。只要能自圓其說就可以
老師,像小規(guī)模投標代理公司平時沒有主營成本,像管理費用記得工資房租辦公費可以嗎?
老師 公司員工個人的招待費里 有100元坐火車的費用 車費沒有發(fā)票 只有火車票 可以進管理費用嗎
老師公司前期一直沒有收入,因為公司買了地現(xiàn)在正在開發(fā)準備弄酒店,那前期招待的餐費直接入管理費用-招待費可以嗎,還是入管理費用-開辦費里
老師,小規(guī)模裝修公司,沒有招待費正常嗎?6000元香煙記賬管理費用福利費里可以嗎?
請教老師,公司一般納稅人,小企業(yè)會計準則,籌建期間,做的長期代攤費用-開辦費,包括業(yè)務(wù)招待費,福利費,還有房租是2023.4-2024.4的,大概11月投產(chǎn),是不是把長期代攤費用轉(zhuǎn)到管理費用-開辦費,房租可以一次性轉(zhuǎn)到管理費用嗎?請問匯算清繳的時候要調(diào)整業(yè)務(wù)招待福利費嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
如果是作為過節(jié)禮品,需要并入員工工資繳個稅嗎
復(fù)利費要計入工資薪金繳納個稅
那還不如人招待費,今年稅收優(yōu)惠小規(guī)模0.25的呢
是的,小規(guī)模所得率2.5%,要交的稅也不多
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利