你好? 你可以暫估費用或者成本做賬的;? 比如借工程施工 -合同成本-人工費等貸? ?銀行存款? ? 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工??
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開票確認收入的,第二季度的利潤有點高,實際是沒么多利潤,因為我們的材料發(fā)票是認證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進項還有好多沒認證抵扣就沒有做到成本里去,人工費也是,實際已經(jīng)支付了,還沒收到發(fā)票,材料款支付的有幾百沒到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個賬才能讓利潤降低呢,謝謝
老師你好!我們建筑施工企業(yè)的,經(jīng)常會有先付款或者是計劃付款的人工費,都是后面才收到發(fā)票認證抵扣后再入的成本,這樣就會導(dǎo)致我的利潤很高,這種情況我是計提人工費還是暫估呢?具體的會計分錄怎么做合適呢
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費開票出去。沒有收到款,怎么做會計分錄?收到了款,又怎么做會計分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進的機油配件都沒有進項票,讓人家開票,就要收稅點,價格貴很多。沒有進項,客戶又要開銷項,就會導(dǎo)致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報表中有一個資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時候會算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進行折舊攤銷,今年的話這個表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個車正常填嗎
我這個是定期定額的公司開普票,每個月要不要算差多少發(fā)票???還是說只要每個月開的普票不超他的額度就好
進料加工,如何計算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計分錄如何做
老師,企業(yè)所費稅季度申報繳稅了,企業(yè)所費稅年度申報還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報個稅的時候,提示有離職員工,未相享受本期專項附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險公司的保險費發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請問是車船稅是直接放管理費用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
老師幫我看看這分錄做的是不是不太對啊
之前做的
?你好 ;? ? 可以這樣掛的。? ?對的哈? ??
那是不是等我收到發(fā)票入成本后,再把暫估和計提的那兩個分錄沖紅就可以了,轉(zhuǎn)結(jié)的就不用管了吧
?你好是的。 最終主營業(yè)務(wù)成本那筆 ; 你注意沒有金額差異就別去 沖了??
比如說我暫估了510萬,就沖紅510就可了,結(jié)轉(zhuǎn)的就不能再沖了,再沖就相當(dāng)于估了1020萬了
?你好 ;? ? 是的。? ? ? ? 就別去沖多了? ?