您好,您收取對(duì)方設(shè)備租賃費(fèi),按對(duì)方支付款項(xiàng)金額計(jì)算研發(fā)費(fèi)用
老師您好,我們委外研發(fā)的合同,對(duì)方可以用我們公司的設(shè)備做實(shí)驗(yàn),這部分折舊的部分和委外的那個(gè)錢可以做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧?
老師您好,我們公司是做催化劑研發(fā)的,我們委外的研發(fā)要做技術(shù)開發(fā)合同登記才能入研發(fā)費(fèi),那我們自主研發(fā)的沒有合同,就只有立項(xiàng)報(bào)告,那我們沒有什么合同,是不是只要是和自主研發(fā)的項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用直接入研發(fā)費(fèi)用就可以了,麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
我們公司是計(jì)算機(jī)技術(shù)運(yùn)營(yíng)公司,現(xiàn)在一部分業(yè)務(wù)是接收委托方開發(fā)他們需要的軟件應(yīng)用等,那我們?cè)谘邪l(fā)這個(gè)產(chǎn)品時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?分錄該怎么做?
老師,我公司和另外一個(gè)公司簽訂委托研發(fā)協(xié)議,對(duì)方給我們支付費(fèi)用41萬(wàn),那這樣我們還能和對(duì)方一起申請(qǐng)專利嗎?這41萬(wàn)算我們的什么錢呢,研發(fā)費(fèi)用我們能加計(jì)扣除嗎
老師,我們接受外包委托研發(fā),有一部分又外包出去給別人做,給別人簽約的的這個(gè)委托費(fèi)用,可以歸集到我們研發(fā)嗎?還是只能做成本阿
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對(duì)方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬(wàn)塊錢的票,還有100多萬(wàn)的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰(shuí)的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?