你好! 如果有工程項(xiàng)目在異地的,存在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅和附加稅的情況。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,辦了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅的時(shí)候也交了附加稅、印花稅,稅務(wù)局還開(kāi)了一張工會(huì)經(jīng)費(fèi)其它收入的完稅憑證,這筆賬記什么科目 然后怎么申報(bào)呢
你好,我問(wèn)一下,根據(jù)這個(gè)完稅憑證怎么寫(xiě)分錄呢?是不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)地方教育費(fèi)附加,借教育費(fèi)附加,借城市維護(hù)建設(shè)稅。貸銀行存款。然后第二筆增值稅滯納金,寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅貸銀行存款。這個(gè)分錄是這樣做的嗎?然后我這個(gè)增值稅還有附加稅,我還要不要計(jì)提呢?
為啥有的客戶的公賬銀行流水已經(jīng)交過(guò)增值稅附加稅了,然后還有一張完稅憑證,是在另一個(gè)城市的稅局交的不同數(shù)額的增值稅和附加稅?
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費(fèi) 11月扣10月份 本來(lái)是全額扣的,不想要享受這個(gè)延緩,后來(lái)稅局退回來(lái)50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來(lái)是借:銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應(yīng)交款-附加費(fèi) 就行了吧?當(dāng)月的話倒一下就可以了么?
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來(lái)公司以前會(huì)計(jì)沒(méi)做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會(huì)計(jì)做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加,沒(méi)做計(jì)提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對(duì)的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
客戶有可能是用自己的私賬交的稅嗎?公賬流水沒(méi)有這筆異地的稅。這算不算重復(fù)交稅了?
是的,是異地刷卡交的稅。
不算重復(fù)交稅的,交的稅可以在機(jī)構(gòu)地抵減應(yīng)交稅款的
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的公賬銀行流水,只有完稅憑證,怎么做分錄?建安企業(yè)代征的個(gè)稅是員工的個(gè)稅嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(已交稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸庫(kù)存現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款) 經(jīng)辦人墊付稅款可以記入其他應(yīng)付款
代征的個(gè)稅是項(xiàng)目所在地個(gè)稅
這樣應(yīng)交稅費(fèi)余額就成了負(fù)數(shù)了,沒(méi)關(guān)系嗎
建議直接記入工程施工