工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用-會(huì)費(fèi)里面 預(yù)繳的增值稅回到總公司申報(bào)增值稅申報(bào)表附表四
老師請(qǐng)問(wèn)一下,辦了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅的時(shí)候也交了附加稅、印花稅,稅務(wù)局還開(kāi)了一張工會(huì)經(jīng)費(fèi)其它收入的完稅憑證,這筆賬記什么科目 然后怎么申報(bào)呢
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶(hù),開(kāi)了專(zhuān)票,專(zhuān)票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫(xiě)了專(zhuān)票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我5月份有一筆開(kāi)了一張發(fā)票,這筆款是代收代付的,所以是代扣代繳的,有非稅證明是非稅收入的,我在賬務(wù)上是不做收入的,增值稅喝附加也不做金稅金附加,而是借應(yīng)付帳款的,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑公司,在外地有個(gè)項(xiàng)目,辦了外經(jīng)證預(yù)繳了稅費(fèi),但是開(kāi)票還是本地公司開(kāi)出的,那下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆開(kāi)票金額也需要申報(bào)嗎?
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
借應(yīng)收賬款5行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5行 貸 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)數(shù) 這樣做算多借多貸嗎
郭老師,個(gè)稅計(jì)算表有不
小規(guī)模納稅人對(duì)方開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有合同,可以做賬為費(fèi)用票嗎
達(dá)到了哪些條件不需要繳納殘保金?繳納殘保金的依據(jù)是什么?
出差餐補(bǔ)能計(jì)入工資嗎
公司名義買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品,匯算怎么做?賺了,
老師好!我公司是家具制造業(yè),為別公司代加工家具,收取代加工費(fèi)用,家具生產(chǎn)4月份已完成交付對(duì)方,已辦理結(jié)算,但對(duì)方暫未付款,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)怎么處理?包括月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,匯算清繳,系統(tǒng)自動(dòng)勾的選項(xiàng),沒(méi)有“資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整”這一項(xiàng),去年有這個(gè)表但也填的零,還需要填嗎?還有發(fā)現(xiàn)今年沒(méi)有A107040表了?
預(yù)繳的附加稅和企業(yè)所得稅呢
附加稅按照抵扣之后的增值稅計(jì)提 所得稅在申報(bào)的時(shí)候填入所得稅申報(bào)表已繳納稅款
預(yù)繳增值稅和附加稅分錄是怎么寫(xiě)喔
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:銀行存款