同學(xué)你好 對(duì)的 要做分錄的
請(qǐng)問一下,我們外貿(mào)出口企業(yè)是賣自行車的,從國內(nèi)購貨賣到國外去,這個(gè)月剛做退稅申報(bào),稅務(wù)要看賬務(wù)情況,請(qǐng)問從獲得進(jìn)項(xiàng)票開始就要做購貨的賬務(wù)處理嗎?
外貿(mào)企業(yè)向供貨商購買了一批貨然后再賣出國外,供貨商開了專用發(fā)票給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票并申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問題,國外公司讓這批貨退回。供貨商說退回需要將已經(jīng)開的專用發(fā)票退給他們,但是已經(jīng)退稅下來了,外貿(mào)企業(yè)該如何將這個(gè)發(fā)票給供貨商?開紅字發(fā)票嗎?還是要先將已經(jīng)退稅的歸還稅務(wù)局?
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
想問一下,如果是國外客戶跟我們購買貨物做出廠價(jià),從國外人民幣公賬打進(jìn)我們的人民幣公賬,然后不做正報(bào),不退稅,這種情況要怎么處理,作為財(cái)務(wù)是不是需要開票保存?但是這樣的話不就等于每單虧13個(gè)稅點(diǎn)嗎?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一票包裝物,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批包裝物把物品包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己國內(nèi)買的包裝盒寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,有點(diǎn)復(fù)雜,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,或者出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,該如何做賬務(wù)處理?
老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺(tái),生產(chǎn)出來40臺(tái)以后,成本漲價(jià)了,剩下的10臺(tái)會(huì)發(fā)生虧損,為什么要對(duì)已生產(chǎn)出來的設(shè)備計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,40臺(tái)的時(shí)候,原材料沒漲價(jià)啊,為什么要對(duì)有標(biāo)的,計(jì)提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們?cè)先霂煲驗(yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)業(yè)公司購買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別?機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請(qǐng)問,江蘇單位,有項(xiàng)目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí),按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
請(qǐng)問一下老師,我們五月份勾選的退稅發(fā)票,是否要在五月份屬期的時(shí)候填增值稅申報(bào)表呢?可以在八月份填嗎
這個(gè)什么時(shí)候勾選的就直接次月申報(bào)的時(shí)候填寫在申報(bào)表里
也就是我如果是五月份勾選的要在六月份申報(bào)期的時(shí)候(稅務(wù)征期是五月份)填表就行是嘛?
對(duì)的 這樣就可以的
老師,那是只填增值稅附表2的第26.27.28行嗎,其他表還填寫嗎
對(duì)的 其他表還是要寫的
還有哪些表需要填寫呢
自動(dòng)體現(xiàn)在主表里面的
也就是附表二填完之后,在主表提取一下,就可以了是吧
嗯 這個(gè)自動(dòng)體現(xiàn)的哦
嗯好的,我們做賬的時(shí)候5月做的退稅勾選,但是沒有在5月份的時(shí)候做賬,現(xiàn)在補(bǔ)上可以嗎
嗯 補(bǔ)做分錄就可以了
補(bǔ)分錄的話沒有在5月份做,退稅查的時(shí)候稅務(wù)會(huì)不會(huì)不允許呢
你補(bǔ)在5月份就可以了