金額不大的話做到八月份就行。
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
老師你好,出納7月份打銀行回單和對賬單的時候,少打了幾筆,導(dǎo)致沒有7月入賬,八月份又打出來給我了,需要反結(jié)賬嗎?這種可不可以做到8月份呢
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師您好,我今天離職,就要交接,24年有筆-2.37銀行存款里的中行賬戶消戶了,可以在25年調(diào)整嗎?這個24年第四季度的報表還能改嗎?中行2.37元沒做賬,我是去年12月接手的,接手時24年10-12月的賬都沒有做,我做完后25年3月份才發(fā)現(xiàn)24年的12月份的中行余額有負數(shù),24年11月份沒有回單,也沒有對賬單,25年一直沒時間去銀行打印對賬單和回單,所以這個怎么整?交接表需不需要體現(xiàn)?
老師,我代理了一家公司,銀行入賬的回單,需要單獨去柜臺打印,網(wǎng)銀盾里不能打。但是每個月出納都會給發(fā)一份銀行的明細對賬單,請問老師。我拿這個明細對賬單當(dāng)回單入賬可以嗎?因為打回單需要去省外,在外省開的戶
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點,進來的票廠家收我6個點,現(xiàn)在應(yīng)該進來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
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兩筆收款五萬多,和一筆支出
沒問題,你就做到八月份就行。
收入做到八月也沒有問題嗎?
沒問題,做到八月份也沒問題。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。