你好? 按照你公司適用的企業(yè)所得稅的稅率? ?
老師,你好。我們公司是勞務(wù)分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先開(kāi)了增值稅專用發(fā)票給甲方。怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到款項(xiàng)時(shí)怎么做分錄?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們公司在外地做了一項(xiàng)工程,工程項(xiàng)目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個(gè)比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開(kāi)了150萬(wàn)發(fā)票,我們的各分包給我們開(kāi)了70萬(wàn)的合計(jì),我們屬于建筑服務(wù),可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目所在地交增值稅,那?80萬(wàn)不是屬于我們的,這個(gè)80萬(wàn)的增值稅怎么交
老師,你好。建筑公司,簽了合同承包了一建筑工程施工項(xiàng)目,但又總包出去了給了乙方做,收到發(fā)包方給的工程款后,我方開(kāi)發(fā)票給發(fā)包方了,我方扣掉了增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅后剩下的全部轉(zhuǎn)給了乙方了,那個(gè)企業(yè)所得稅我方是按什么稅率來(lái)收乙方的呢?
我是乙方,和建筑企業(yè)甲方簽訂了包工包料工程合同,乙方開(kāi)工程發(fā)票給甲方,甲方代發(fā)工人工資,代發(fā)的工資從甲方給乙方的工程款內(nèi)扣減。問(wèn)題1:工人的個(gè)稅由甲方還是乙方申報(bào)。問(wèn)題2:乙方提供給甲方的工資表,比如是8000元,甲方也是轉(zhuǎn)8000,看金額沒(méi)扣個(gè)稅,這是怎么回事?
老師,我想問(wèn)下我們做為一個(gè)掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個(gè)工程項(xiàng)目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開(kāi)總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項(xiàng)目所在地全部交完,那總包公司開(kāi)給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見(jiàn)的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A股東300萬(wàn),B股東100萬(wàn),C股東100萬(wàn),但實(shí)繳是300萬(wàn),A股東200萬(wàn),B股東50萬(wàn),C股東50萬(wàn),那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問(wèn)賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購(gòu)買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,我公司是去年8月才成立,到目前為止還沒(méi)有盈利還沒(méi)有預(yù)繳過(guò)企業(yè)所得稅
一般企業(yè)所得稅是不需要扣除的? 企業(yè)所得稅自己公司繳納??
我公司掛靠別家公司,別家公司都有收我們企業(yè)所得稅呢,就是不知道這企業(yè)所得稅是要根據(jù)什么稅率來(lái)收
一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 小型微利企業(yè)無(wú)論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。 二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 三、小型微利企業(yè)所得稅統(tǒng)一實(shí)行按季度預(yù)繳。
呃,小微企業(yè)那是不是季度利潤(rùn)總額假如是10萬(wàn)元的話,就是10萬(wàn)元x25%×10%交2500元的企業(yè)所得稅這樣計(jì)算?
是的!你的理解正確!