你好,未來書售賣可以收取版稅收入,這部分一般是需要上繳財政的
公司因集團(tuán)要求將業(yè)務(wù)移交給同集團(tuán)另一子公司A,其中包含幾筆預(yù)收款,也一起打包給A公司,屆時發(fā)生業(yè)務(wù)收入屬于A公司,增值稅發(fā)票應(yīng)由A公司開,但是這樣會造成收款單位和開票單位不一致,請問這樣會有開票風(fēng)險嗎,如果可以需要準(zhǔn)備什么證明,開票方出具委托書等相關(guān)證明可以嗎
請問老師,我單位以單位名義出版了一本書,請問未來書售賣可以收取版稅收入嗎?如果可以有這方面收入,開具發(fā)票稅目和稅率是多少呢?我單位性質(zhì)為事業(yè)單位。
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補(bǔ)助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因為我們單位可以給銀行做宣傳,這個銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認(rèn)銷售收入繳納增值稅 如果按1000元確認(rèn)收入,這1000元收入按多少給客戶開票,按多少給銀行開票
請問一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術(shù)品聯(lián)合拍賣會,簽了合同,所有收入和費(fèi)用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔(dān),我單位只另外收取一定的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在大額費(fèi)用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費(fèi)用(直接做其他應(yīng)收應(yīng)付)可是有一些零零碎碎的小額費(fèi)用是開了我單位抬頭發(fā)票(實際也是各個企業(yè)分?jǐn)偝袚?dān)的)這樣就沒有辦法給各個企業(yè)費(fèi)用發(fā)票,請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費(fèi)用,之后把這部分費(fèi)用由我單位開一些服務(wù)費(fèi)發(fā)票給各個單位抵扣這部分費(fèi)用可以嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
如果我單位是公益二類事業(yè)單位,可以作為本單位的收入嗎?
可以作為本單位的收入,開具財政收據(jù)
這種收入與本單位的營業(yè)范圍有關(guān)系嗎?需要營業(yè)范圍有這方面內(nèi)容嗎?
這部分就是屬于收入的,經(jīng)營收入
這是我單位的營業(yè)范圍,請問可以開這方面的發(fā)票嗎?稅目和稅率是多少呢?
可以作為本單位的收入,開具財政收據(jù)
請問稅目和稅率是多少呢
如果你銷售圖書,免增值稅
是出版社出版售賣,我們收取版稅收入
你好,可以開具印刷服務(wù)
我們營業(yè)范圍是圖片那些,可以開具印刷服務(wù)嗎?營業(yè)范圍包含印刷服務(wù)嗎
可以開具印刷服務(wù)
我們是服務(wù)類申請了簡易征收3%發(fā)票可以嗎
可以開具印刷服務(wù)6%,小規(guī)模1%