您好,對的,這個是可以的,1可以
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那我單位只能開現(xiàn)代服務(wù),需要注明活動費(fèi)用嗎
只能開現(xiàn)代服務(wù),然后注明
因為費(fèi)用是多種多樣的,合計總費(fèi)用之后按上拍件數(shù)分?jǐn)偟?,所以沒有辦法區(qū)分具體那些費(fèi)用,所以我分開給各個企業(yè)開一張分?jǐn)偟降目偤嫌嫈?shù)的現(xiàn)在服務(wù)發(fā)票就行對吧,我沒有辦法注明具體費(fèi)用,直接在發(fā)票名稱寫現(xiàn)代服務(wù)*活動費(fèi)用可以嗎
對的,這個理解是沒錯的
這種是得我單位?這部分發(fā)票才能開的對嗎,那請問一下有限是沒有發(fā)票的這些費(fèi)用這么弄啊
正常的話,這個是需要有發(fā)票,才可以開的
那還有一些沒有發(fā)票的費(fèi)用怎么辦,我可以出具一張無票的費(fèi)用說明書給各個企業(yè)嗎,之后無票的我不做費(fèi)用,直接做代收代付,企業(yè)可以依據(jù)我單位開的這個無票費(fèi)用合計數(shù)說明做賬嗎,企業(yè)能做嗎
但是這個的話,你如果出了,后期你要開票的,不然還是沒法扣除,這個
后期我怎么開票,開票了就是我的收入了,我這個費(fèi)用沒有發(fā)票的,我也開不了吧,您幫我想想沒有發(fā)票的這部分費(fèi)用怎么做合適
沒有發(fā)票的話,那你就只能出說明了,沒有其他的途徑的這個
那我出說明,企業(yè)能憑借我這個說明做賬嗎
可以,正常是允許的
沒有消費(fèi)憑據(jù)的,我能出這個證明是吧,我把這張證明開給企業(yè),企業(yè)直接做營業(yè)費(fèi)用,企業(yè)所得說調(diào)增對吧,我單位則憑借這個證明做代收代付,可以這么操作嗎
對的,前提剛才說的就是這個情況
那請問一下為了拍賣會聘請的9個拍賣師(假如一人5000元)和3個輔助人員的薪資(假如一人1000元)怎么做賬啊,什么都沒有,只有自己自制的表
這個的話,你們只能做銷售費(fèi)用的這個的
做銷售費(fèi)用-拍賣活動費(fèi)用這個科目可以嗎,不需要發(fā)票報個稅嗎
如果是考慮最正規(guī)的做法,做賬對,但是需要發(fā)票