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購買原材料,貨款用銀行存款已支付,發(fā)票未收到,做暫估的分錄?麻煩老師寫下

2021-09-01 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-01 14:26

借原材料貸銀行存款做這個。

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快賬用戶2279 追問 2021-09-01 14:27

收到發(fā)票后怎么寫呢?

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快賬用戶2279 追問 2021-09-01 14:29

材料當(dāng)時項目就領(lǐng)用了?領(lǐng)用材料工程施工-合同成本-材料 , 和上個分錄原材料金額一致嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:30

借應(yīng)付賬款貸,原材料借原材料貸,應(yīng)付賬款領(lǐng)用的時候,借工程施工貸原材料可以的。

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快賬用戶2279 追問 2021-09-01 14:36

貨款購買的時候就支付了,沖的時候不能用應(yīng)付賬款了吧,還是已付款的就不用暫估了呢

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快賬用戶2279 追問 2021-09-01 14:37

我們和供應(yīng)商都是一般納稅人,我能不能直接算一下進(jìn)項稅入賬?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:38

用應(yīng)付賬款,因為你的銀行存款并沒有退回來。

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:38

相當(dāng)于用一個往來科目代替一下。

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:38

借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2279 追問 2021-09-01 14:41

那領(lǐng)用的時候,原材料的金額是含稅的,發(fā)票收到了,要把稅額沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 14:43

你好,如果你暫估的時候,這個材料就領(lǐng)用了,發(fā)票到了需要紅沖領(lǐng)用的暫估借原材料貸工程施工,然后重新做一個領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。

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借原材料貸銀行存款做這個。
2021-09-01
第一個上面那個是對的
2023-12-02
同學(xué)你好, 付款 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料 貸,預(yù)付賬款 然后下月初沖減暫估分錄;
2021-06-15
你好 購買原材料,已付款,發(fā)票未到,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估? 下月發(fā)票收到 借:應(yīng)付賬款—暫估 ,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
2023-10-29
你好, 3月份 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 4月份 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:原材料 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2021-06-11
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