借原材料貸銀行存款做這個。
購買原材料,貨款用銀行存款已支付,發(fā)票未收到,做暫估的分錄?麻煩老師寫下
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
老師,銀行存款購買的原材料,暫時沒有收到發(fā)票,需要記入暫估。借:原材料100,貸:銀行存款100。這么做,怎么才能體現(xiàn)出是暫估呢?
購買原材料,已付款,發(fā)票未到,借:原材料-估價-甲供應(yīng)商30萬,貸:銀行存款30萬,下月發(fā)票收到,怎么做分錄,老師給寫下
貨已到,款已付,發(fā)票未到,1借:原材料,貸:銀行存款-暫估。2借:原材料-暫估,貸:銀行存款-暫估。老師那個分錄對
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
收到發(fā)票后怎么寫呢?
材料當(dāng)時項目就領(lǐng)用了?領(lǐng)用材料工程施工-合同成本-材料 , 和上個分錄原材料金額一致嗎?
借應(yīng)付賬款貸,原材料借原材料貸,應(yīng)付賬款領(lǐng)用的時候,借工程施工貸原材料可以的。
貨款購買的時候就支付了,沖的時候不能用應(yīng)付賬款了吧,還是已付款的就不用暫估了呢
我們和供應(yīng)商都是一般納稅人,我能不能直接算一下進(jìn)項稅入賬?
用應(yīng)付賬款,因為你的銀行存款并沒有退回來。
相當(dāng)于用一個往來科目代替一下。
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
那領(lǐng)用的時候,原材料的金額是含稅的,發(fā)票收到了,要把稅額沖減嗎?
你好,如果你暫估的時候,這個材料就領(lǐng)用了,發(fā)票到了需要紅沖領(lǐng)用的暫估借原材料貸工程施工,然后重新做一個領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。