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老師,我們的客戶是事業(yè)機關(guān)單位,預收款都是在項目還沒有開始之前就收到,而且是開發(fā)票,見票打款,請問我該怎么記賬呢?還沒開工,票開了預收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費~增值稅~銷項稅額 每次按完工百分比確認收入時 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

2020-11-05 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-05 11:13

你好,可以這樣,分錄正確

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快賬用戶7273 追問 2020-11-05 11:14

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-11-05 11:14

不客氣,方便請五星好評一下,謝謝

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你好,可以這樣,分錄正確
2020-11-05
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
同學你好 商貿(mào)公司盡量走庫存商品
2023-05-17
學員你好,只需要把預收賬款沖掉就好了,借:預收賬款 9500 貸:應(yīng)收賬款 9500
2023-12-27
1.沖回之前的分錄:借:應(yīng)收賬款 -31800(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入 -30000(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-1800(紅字) 2.調(diào)整預收賬款和應(yīng)收賬款之間的差額:借:預收賬款 16800貸:應(yīng)收賬款 16800 3.重新入賬正確的應(yīng)收賬款金額:借:應(yīng)收賬款 45000貸:主營業(yè)務(wù)收入 42500應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2500
2023-12-27
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