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老師,我八月開的專票,九月需要作廢,那我是不是先開紅字信息表,然后再開負(fù)數(shù)發(fā)票啊?還有這個(gè)和對(duì)方是否認(rèn)證有啥關(guān)系不老師?認(rèn)證了我怎么辦?不認(rèn)證我怎么辦?

2021-09-01 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 09:01

?專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請(qǐng), 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購(gòu)方申請(qǐng), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!

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快賬用戶2335 追問 2021-09-01 09:09

謝謝老師,還有個(gè)問題,我這雖然開了紅字發(fā)票,但我九月份報(bào)八月增值稅時(shí),是不是得正常報(bào)收入,正常繳納增值稅啊老師。這個(gè)沖紅的就是八月繳稅,九月份再抵減需要繳納的增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:14

八月份沖紅 九月份按照正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)?

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快賬用戶2335 追問 2021-09-01 09:21

比如,我八月開了10萬,然后九月初我開了紅字發(fā)票6萬,那我九月報(bào)八月增值稅時(shí),是按照10萬繳稅,還是6萬繳稅啊老師

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:29

按照十萬減去六萬的差額申報(bào)!?

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快賬用戶2335 追問 2021-09-01 09:31

我這個(gè)九月沖的不是抵減九月的稅,是可以抵減八月的稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:36

八月開票十萬 九月按照十萬申報(bào) 十月份申報(bào)紅字發(fā)票?

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快賬用戶2335 追問 2021-09-01 09:42

對(duì)啊,我想也應(yīng)該這樣申報(bào),謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-01 09:43

不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????

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2021-09-01
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-07-27
你好,是的,您的理解完全正確
2022-02-14
你好同學(xué),1.普票 當(dāng)月直接作廢,跨月開負(fù)數(shù)發(fā)票,跨月不能作廢 2.專用發(fā)票當(dāng)月未抵扣直接作廢,跨月已抵扣對(duì)方開紅字信息表,再開紅字發(fā)票
2022-06-15
你好,你選擇了對(duì)方已抵扣是吧?如果是的話,一樣的。
2024-05-16
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