老師正在計算中,請同學耐心等待哦
老師好,我們技術(shù)部負責人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
老師,應交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
同學你好 你明天來找郭老師吧
他周末基本不在線
上個月為了調(diào)節(jié)利潤(因為要查原因為何虧損)上月4月在賬面的期末暫時增加了5萬,相當于賬面庫存比實際庫存表期末多5萬,成本先少結(jié)轉(zhuǎn)5萬;那5月我已經(jīng)查到原因了,是因為單價調(diào)整原因,供應商已經(jīng)紅字了,我材料沖減3萬,那我本月賬面期末庫存需要減5萬,還是減2萬,但庫存表不用變對嗎?
本月賬面期末庫存減2萬,庫存表不變。 (4月虛增5萬,5月紅字沖減材料3萬,需再沖減剩余2萬,實際庫存表無需調(diào)整)
我賬面庫存記錄是期初(已經(jīng)含上期加的5萬期末庫存)+沖減材料-3萬-期末庫存(確認減2萬還是減5萬?)=實際成本
期末庫存減2萬。 (期初含4月虛增5萬,本期沖減材料-3萬,按“期初+采購-成本=期末”,減2萬后成本還原真實)
那如果我一直找不到這2萬,那我每次期末都要減這2萬?直到有費用沖?
對的,是這樣操作的