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老師,出差補貼不是有個標(biāo)準(zhǔn)可以不用發(fā)票直接做賬嗎,比如一個月出差補貼1500元,這個分錄借管理費用-差旅費 還是可以設(shè)置一個明細科目管理費用-出差補貼(月份)

2021-08-31 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-31 13:41

你好出差補貼也是差旅費的,不用再另外設(shè)子目

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快賬用戶5317 追問 2021-08-31 13:42

這個不用發(fā)票也不用繳納個稅吧

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齊紅老師 解答 2021-08-31 13:43

是的,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的不用發(fā)票不用計算個稅收入

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你好出差補貼也是差旅費的,不用再另外設(shè)子目
2021-08-31
您好,管理費用-差旅費-差旅補貼不用交個稅。補貼按天補也不需要發(fā)票,這個屬于津貼。
2021-12-24
你好,屬于管理費用,差旅費 不超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定限額的,這個不需要交個人所得稅, 企業(yè)所得稅前可以扣除
2024-09-06
您好,這個是直接計入差旅費的,不用調(diào)增,電話費的話,可以做福利費,或者通訊費
2024-05-14
你好,沒發(fā)票最好計入工資,申報個人所得稅,電話費沒法區(qū)分,也計入工資
2024-05-14
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