可以的,可以這么做的。
老師,出差補貼不是有個標準可以不用發(fā)票直接做賬嗎,比如一個月出差補貼1500元,這個分錄借管理費用-差旅費 還是可以設(shè)置一個明細科目管理費用-出差補貼(月份)
老師,你好,我有一個問題一直沒想明白,就是公司研發(fā)人員或者銷售人員的出差差旅費,是記研發(fā)費用—差旅費,銷售費用–差旅費,還是記管理費用–差旅費?
老師,你好,我有一個問題一直沒想明白,就是公司研發(fā)人員或者銷售人員的出差差旅費,是記研發(fā)費用—差旅費,銷售費用–差旅費,還是記管理費用–差旅費?
公司內(nèi)賬的話,如果有幾個人報銷差旅費分錄要怎么做?是摘要寫三個人的名字,借:管理費用-差旅費, 還是寫三個借管理費用-差旅費-名字,寫個三級科目
老師你好,員工報銷差旅費中的過路費,是自己用現(xiàn)在支付的,分錄是不是可以這樣寫,借;管理費用-差旅費,貸;其他應(yīng)付款-某某員工
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
好的,那個招商廣告費用該怎么寫分錄?
借銷售費用、廣告費貸、銀行存款。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。