需要分開填報銷的費用項目
老師,麻煩您看一下,這是公司的科研項目的賬務處理,您看這樣可以嗎,比如因為研發(fā)活動,科研人員產(chǎn)生了住宿費,那么應該是借“研發(fā)支出——費用化支出——a項目——差旅交通費——住宿費”,科研成果最終沒有形成無形資產(chǎn),再借“管理費用——a項目”貸“研發(fā)支出——費用化支出——a項目——差旅交通費——住宿費”,您看是這個意思嘛?
老師,你好,員工出差時產(chǎn)生的餐費,車費,及給客戶送禮的,可以合計做一個分錄,借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款就可以了,全額稅前扣除?不需要拆分開來做吧
一般納稅人企業(yè),員工出差過程中產(chǎn)生呢交通費住宿費和伙食費,應該開成普票還是專票?要怎么區(qū)分?哪些產(chǎn)生的費用可以抵扣銷項
老師,請問行政單位報銷出差產(chǎn)生的乘坐飛機的費用,是必須要附電子行程單嗎?還是用增值稅普通發(fā)票就可以?
老師你好,我想問一下,就是嗯公司出差做那個飛機票,然后呢也開了兩種票,一種是嗯機票產(chǎn)品的項目名稱,這個發(fā)票,還有一個是代理服務,嗯,這都是坐飛機產(chǎn)生的這個發(fā)票,嗯,我這兩張都歸于差旅費可以嗎?這都歸于這個管理費用差旅費
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
差旅費補貼會計分錄是啥呀,就是一天包干幾十,不再另外貼票報餐費
那個補貼還是計入管理費用-差旅費
買機票產(chǎn)生的保險費直接計入管理/保險費嗎
那個直接計入管理費用-差旅費