你好 你需要交增值稅的嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模1% ,30萬免征增值稅,申報表跳出免稅額是按3%的,那寫分錄,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開發(fā)票還是1個點的增值稅優(yōu)惠政策嗎?
老師,小規(guī)模,現(xiàn)在有優(yōu)惠,開票1%,但是申報增值稅是3%這個分錄怎么做合理?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開發(fā)票,是1%還是3%?還有沒有這個稅收優(yōu)惠
老師,小規(guī)模的增值稅怎么填報。我開票是1%,怎么在申報表填寫優(yōu)惠
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務風險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算
公司支付的擔保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
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不需要交增值稅
借:應收,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅(1%)
你好不需要交增值稅,忽略這個差異就可以的,系統(tǒng)里還是按照3%的免稅稅額。
分錄怎樣做?
要做營業(yè)外收入
不做 只做1%的就可以
老師,這個分錄合理?
除了應交稅費、應交增值稅銷項這個科目不合理外,其他的可以小規(guī)模的就一個增值稅科目,應交稅費應交增值稅。
我們是銷貨出去呀,收到錢
不影響你收錢吧 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
如果要交增值稅的話,是按照正常做賬。
是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
好的,還有附加稅?
需要交增值稅需要交附加稅
明白,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。