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老師,小規(guī)模,現(xiàn)在有優(yōu)惠,開票1%,但是申報增值稅是3%這個分錄怎么做合理?

2021-08-31 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-31 11:33

你好 你需要交增值稅的嗎

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 11:33

不需要交增值稅

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 11:35

借:應收,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅(1%)

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:36

你好不需要交增值稅,忽略這個差異就可以的,系統(tǒng)里還是按照3%的免稅稅額。

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 11:36

分錄怎樣做?

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 11:38

要做營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:40

不做 只做1%的就可以

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 12:41

老師,這個分錄合理?

老師,這個分錄合理?
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齊紅老師 解答 2021-08-31 12:47

除了應交稅費、應交增值稅銷項這個科目不合理外,其他的可以小規(guī)模的就一個增值稅科目,應交稅費應交增值稅。

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 12:50

我們是銷貨出去呀,收到錢

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齊紅老師 解答 2021-08-31 12:53

不影響你收錢吧 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 13:00

如果要交增值稅的話,是按照正常做賬。

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齊紅老師 解答 2021-08-31 13:03

是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 13:05

好的,還有附加稅?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 13:07

需要交增值稅需要交附加稅

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快賬用戶4306 追問 2021-08-31 13:32

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-31 13:34

不用客氣,工作愉快。

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你好 你需要交增值稅的嗎
2021-08-31
按照1%的稅率開票填寫申報。
2023-04-11
你好,你的銷售額是多少的?專票還是普通發(fā)票?
2022-10-10
同學,你好 按照稅額1%,來做銷項
2022-01-15
同學你好,,優(yōu)惠稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?——是按1%的;就是說賬上和申報表是不一樣的
2020-10-15
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