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老師你好,公司因為維修管道想政府交納的路面損壞維修金應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢

2021-08-31 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-31 10:03

同學(xué)你好 這個有行政事業(yè)單位的收據(jù)給你嗎

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同學(xué)你好 這個有行政事業(yè)單位的收據(jù)給你嗎
2021-08-31
收到廠家存放配件 因交押金廠家存放配件,此時配件未實際購買,不做賬務(wù)處理,可建立備查簿登記配件數(shù)量、規(guī)格等信息。 維修領(lǐng)用配件 借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)機器使用部門確定,管理部門用記管理費用,生產(chǎn)車間用記制造費用 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 廠家(按配件成本價暫估 ) 后續(xù)支付配件款給廠家 借:其他應(yīng)付款 - 廠家 貸:銀行存款 同時,若支付款項含增值稅(取得專票且可抵扣 ): 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額 ) 貸:管理費用 / 制造費用等 (紅字沖減已計入費用的稅額部分 )
2025-05-13
您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調(diào)去年還要去更正申報,麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發(fā)票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
你好這個商場的固定資產(chǎn)之前有沒有進入公司的賬面
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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