您好,分別不超過300萬元,300人,5000萬元
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策年應(yīng)納稅所得額,從業(yè)人數(shù),資產(chǎn)總額多少,
對(duì)于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達(dá)到資產(chǎn)總額5000萬就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒有達(dá)到5000萬是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個(gè)優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來定的,并不是說你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
老師,這個(gè)所得稅的優(yōu)惠政策是針對(duì)小微企業(yè)。一般納稅人是不是不享受這個(gè)政策,企業(yè)所得稅稅率為25%?年應(yīng)納稅所得額小于300萬,人數(shù)小于300人,資產(chǎn)總額小于5000萬,就是小微企業(yè)?
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額5105萬元,從業(yè)人數(shù)43人,利潤(rùn)總額47萬,能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
2020納稅年度,某科技型企業(yè)符合小型微利企業(yè)的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額標(biāo)準(zhǔn),其應(yīng)納稅所得額為400萬元。企業(yè)充分利用小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策及研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策后,其應(yīng)繳納的企業(yè)所稅為
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
稅率哪,都是25%嗎,但是不是有不超100萬,100-300萬,多少那是什么
您好,是的,您問的是小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
另外如果年應(yīng)納稅所得額超300萬,彌補(bǔ)以前年度虧損100萬,剩下200萬還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎
您好,不超100萬,100-300萬,目前分別是2.5%和10%
這個(gè)2.5和10叫什么,是稅率嗎,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅稅率不就是25%
您好,是可以享受,因?yàn)樽詈髴?yīng)納稅所得額滿足條件
您好,是優(yōu)惠后稅率,小微企業(yè)企業(yè)所得稅20%
這個(gè)有相關(guān)的第幾號(hào)文件可以參考嗎
或則您具體講一下
您好,財(cái)稅2019 13號(hào)您可以看下
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持