好的,這個我反饋一下
大銘老師的《房地產開發(fā)企業(yè)會計與納稅實務》第四章第一節(jié)(1)課件與第四章第一節(jié)(2)課件重復,能補傳一下嗎?
老師,國有企業(yè)不歸稅務局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務局出證明,重新開涉及到我們重復交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個點,稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務局非要喊稅務局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據(jù)他們理由回復。專管員都拿他們無語了,國家稅務總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務總局相關規(guī)定嗎
第三節(jié)增值稅應納稅額的計算 【例2一15】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,某年3月發(fā)生以下業(yè)務,已知上月留抵稅額為1萬元,除注明外,相關票據(jù)本月認證相符,要求計算應納增值稅額 (1)銷售A產品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明 價款5萬元,同時收取送貨運費0.2(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)萬元。 (2)銷售B產品一批,開具普通發(fā)票注明金額3萬 元,因購貨方提前20天付款,給予購貨方5%的銷售折扣。 (3)將本廠生產的A產品100件作為福利發(fā) 放給職工,A產品每件不含稅售價0.1萬元; 又將新研制的C產品50件無償贈送客戶,C 產品無同類市場銷售價格,每件成本0.2萬元,成本利潤率為10%。
無錫華西高新技術有限公司以下簡稱華西高新是一家高新技術企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率15%。增值稅稅率13%,城市維護建設稅7%。教育費附加3%,地方教育費附加2%。下設一全資子公司東華有限公司以下簡稱東華公司。東華有限公司實收資本為1000萬元,適用所得稅25%。兩家公司均屬于上升期,經營狀況良好,預計華西高新每年實現(xiàn)稅前利潤1000萬元,東華公司每年實現(xiàn)稅前利潤500萬元?,F(xiàn)華西高新預投資一新的技術公司,日記新公司成立后各年的盈利狀況為第一年虧損300萬元,第二年虧損220萬元,第三年虧損80萬元第四年盈利50萬元,第五年盈利200萬元。請從所得稅角度判斷新社投資公司的創(chuàng)立形式。華西高新計劃召開重要戶座談會。購買了一批價值五十萬元含稅的禮品準備贈送給客戶財務部門建議將該批禮品貼上本公司LOGO和宣傳圖片,作為銷售部門進行市場調查的禮物。分發(fā)給參與活動的客戶假設不考慮其他條件是分析兩種處理方式。對企業(yè)所得稅的納稅影響額
老師,我把一些餐飲費用都算成員工福利費,然后支出是欠我法人的錢,然后一月份轉了幾萬塊錢給法人賬戶,這個轉給法人賬戶的錢要怎么寫呀?房租補貼所需資料 1.營業(yè)執(zhí)照復印件 2.法定代表人身份證明復印件(蓋公章)。 3.企業(yè)上一年度(2022年)會計報表的年度審計報告復印件 4.稅務部門提供的企業(yè)近三年度納稅證明(蓋公章)。 5.房屋租賃合同復印件。 6.房租繳納費用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、銀行轉賬回單老師,我們公司在申請租金補貼,請問第三條和第四條的審計報告和完稅證明需要怎么操作?
計算車船稅的時候,不考慮年中轉讓掉的車輛對吧
老師,麻煩問一下一個公司可以不報工資薪金,只報一個人的勞務報酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個哪個算失效
如果我們公司跟個人簽勞務合同,是不是也要給人家交社保,如果給個人勞務發(fā)工資,要不要交個稅
請問老師,土地在無形資產核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產自產茶葉而購入的生產性生物資產所產生的進項稅額,可以抵扣嗎?比如前期進項的茶山開墾,種植等工程款取得的進項發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿出口企業(yè)當月做完退稅勾選后,上個月出口退稅有附表二上的進項,增值稅申報表附表二上25欄本期認證相符但未申報抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認,也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應付賬款是不是可以轉營業(yè)外收入了?
老師個人按2萬交的65.35個稅怎么倒退稅率